CONTROLE DE CONVÊNIOS – BOCAINA DE MINAS
ADM: 2017/2020
NUMERO
CONV |
VALOR
CONV |
VL.
C. PART |
VL REPASSE | VIGENCIA | OBJETO | CONCEDENTE | SIT. CONV. | OBS |
840622/2016 | 252.500,00 | 2.500,00 | 250.000,00 | 29/02/2020
|
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | MINISTÉRIO DA SAÚDE
|
REPROJETO DE ENGENHARIA | |
845190/2017 | 251.295,00 | 500,00 | 250.795,00 | 16/03/2018 | CALÇAMENTO COM BLOQUETES DE RUAS | MINISTÉRIO DAS CIDADES
|
PROJETO DE ENGENHARIA ENTREGUE CEF | |
831536/2016
|
250.000,00 | 6.250,00 | 243.750,00 | 30/11/2021 | REFORMAR AS QUADRAS ESPORTIVAS EM MIRANTÃO E SANTO ANTÔNIO, TAMBÉM REFORMAR O CAMPO NO MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS | MINISTÉRIO DO ESPORTE
|
PROJETO DE ENGENHARIA ENTREGUE CEF | REFORMA DO CAMPO |
831352/2016
1032179-21/2016 |
250.000,00 | 6.250,00 | 243.750,00 | 30/11/2021 | CAMPO SOCYETI | MINISTÉRIO DOS ESPORTES
|
PROJETO DE ENGENHARIA ENTREGUE CEF | REFORMA DA QUADRA |
840277/2016 | 150.000,00 | 3.750,00 | 146.250,00 | 30/11/2018 | PATRULHA MECANIZADA | MAPA
|
LICITAR | |
TERMO DE COMPROMISSO PAR 201402040 | 157.740,00 | 157.740,00 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS | PAR | PRESTAR CONTA SIGPC | |||
TERMO DE COMPROMISSO PAR 201403647 | 14.115,00 | 14.115,155 | MOBILIÁRIO ESCOLAR | ADERIR AO PREGÃO ELETRÔNICO | ||||
88.173,00 | 88.173,00 | PAB | FNS | PAGA | ||||
100.000,00 | 100.000,00 | PAB | FNS | PAGA | ||||
98.591,00 | 98.590,60 | 12/2018 | EQUIPAMENTOS | FNS
|
PAGA | LICITADO | ||
99.504,00 | 99.504,00 | 12/2018 | EQUIPAMENTOS | FNS
|
PAGA | LICITADO | ||
100.000,00 | 100.000,00 | EQUIPAMENTOS | FNS
|
APROVADO AGUARDANDO PAGAMENTO | ||||
VEÍCULO | SES
|
ENTREGUE | ||||||
LEILÃO | ||||||||
TUBOLÕES SUBERBO
TUBOÕES TIRATANGA TAIDINHO (MUDAR LOCAL) |
SETOP | ENTREGUE | ||||||
TUBOLÕES ENTRADA DA CIDADE | ENTREGUE | |||||||
REGULARIZAÇÃO COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO PARA DISTRITO | FUNDAÇÃO JOAO PINHEIRO | |||||||
100.000,00 | 100.000,00 | PAB FIXO | FNS
|
|||||
TERMO Nº: 3107201712261022669 | 80.000,00 | 80.000,00 | AMBULÂNCIA | EGESTOR
|
APROVADO AGUARDANDO ENTREGA | |||
13821.9530001/17-004 | 112.750,00 | 112.750,00 | EQUIPAMENTOS | FNS
|
APROVADO AGUARDANDO PAGAMENTO | |||
TERMO Nº: 3107201712290921986 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | AQUISIÇÃO DE VAN | EGESTOR
|
APROVADO AGUARDANDO ENTREGA |
ATUALIZADO EM: 18/01/2018